
支付物流费却没有收到发票,应该怎么做账?计入预付账款吗?等发票来了在做计入销售费用物流费?
答: 你好 这样处理也是可以的
上年度未摊销,借 销售费用-物业摊销费100 贷预付账款100 。借 未分配利润100 贷 销售费用-物业摊销费100
答: 上年度未摊销的物业摊销费用是指因物业租赁或维修等原因而产生的费用,这些费用由企业在一定期限内支付,但是未能在当年度内摊销完成。因此,在结账时,企业需要将未摊销的物业摊销费用纳入其账户中。本年度未摊销的物业摊销费用将会以借销售费用-物业摊销费100贷预付账款100的方式登记,另外,将未分配利润100借贷给销售费用-物业摊销费100,以完成未摊销的物业摊销费用的支付。 拓展知识:物业摊销费用的摊销原则是:按照月或季度支付的费用,以当月或当季度的支出金额进行摊销;按照年度支付的费用,以支付时间起始至年末的比例进行摊销。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借销售费用_车辆费贷预付账款借销售费用_车辆费 借财务费用(现金折扣)贷预付账款对不对老师?借销售费用_车辆费180 贷财务费用0.85(现金折扣)预付账款179.15等待解答
答: 对的


荔枝心 追问
2021-09-15 14:57
玲老师 解答
2021-09-15 15:02
荔枝心 追问
2021-09-15 15:12
玲老师 解答
2021-09-15 15:17
荔枝心 追问
2021-09-15 15:19
玲老师 解答
2021-09-15 15:26
荔枝心 追问
2021-09-15 15:58
荔枝心 追问
2021-09-15 15:58
玲老师 解答
2021-09-15 16:05