
老师好! 我公司去年11月开了一张增值税专用发票 没开出来 当时作废了 但是金税盘没有上报成功 显示正常发票,会计就做了正常收入,今年冲红了这张发票,账务怎么处理?借:应收账款-100000贷:主营业务收入-91743.12贷:增值税销项税额-8256.88 老师 不牵扯其他的吧?
答: 你好,对的是的,可以这么做的。
增值税主营业务免税企业收到增值税专用发票的操作流程及账务处理
答: 您好,直接价税合计计入成本或费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问上月开了发票,这个月作废发票,上月的分录:借:银存18000,贷:主营业务收入17821.78,应交增值税178.22,如果这个月作废发票原分录红字,银行存款余额对不上,要怎么做分录?
答: 你好,你红冲之前的分录的呢,银行存款余额对不上,这个是怎么回事呢?
老师:5月份开具了一张发票。专票,做账借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 6月 对方公司因发票金额的原因要求作废这张发票,发票现在已经冲红,这个分录这样做对吗?
老师:5月份开具了一张发票。专票,做账借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 6月 对方公司因发票金额的原因要求作废这张发票,发票现在已经冲红,这个分录怎么做啊?
老师,发现跨年度的库存商品作废:借:现金 贷:主营业务收入, 应交税金-应交增值税(销项税),这应该是错的吧。现在应交税金-应交增值税(销项税)还在账上挂着。请问现在要怎么处理?
老师:5月份开具了一张发票。专票,做账借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 6月 对方公司因发票金额的原因要求作废这张发票,发票现在已经冲红,冲红这个分录怎么做啊?


不一样的烟火 追问
2021-09-23 10:57
郭老师 解答
2021-09-23 11:00