送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-09-28 16:41

从2020年7月就开始摊消

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-28 16:49

发票开票日期是2020.7.2到2021.7.1,如果按实际8000一个月来摊销的话,那不是要摊到2021.11月才能摊完,可是发票的时间是到2021.7.1,这个有没有关系?

冉老师 解答

2021-09-28 16:49

你好,这个没有关系的,学员

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-28 16:54

还有这个有必要通过其他应付款这个科目 来过渡吗,是不是应该先做借:预付账款   132000    贷:其他应付款  132000  
,支付款时   借:其他应付款  16000    贷:银行存款   16000    摊销时   借管理费用  8000   贷:预付账款   8000    是不是应该这样 来做啊

冉老师 解答

2021-09-28 16:55

没有必要通过其他应付款这个科目 来过渡

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-28 16:57

之前的财务就是多做 了一个其他应付款的,看的我好晕啊

冉老师 解答

2021-09-28 16:57

这个没必要做这个其他应付款的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-28 17:02

不是说金额大的要通过这个吗

冉老师 解答

2021-09-28 17:04

那个是长期待摊费用的,学员

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相关问题讨论
从2020年7月就开始摊消
2021-09-28 16:41:55
您好!可以的。
2016-05-13 10:50:35
您好!实际上你3月份应该先计提,不过已经这样了,也没有关系。可以的了。
2016-05-13 11:28:32
不行,要先做,借:预付账款 贷:银行存款,然后每个月做一张,借:管理费用 贷:预付账款
2016-10-17 11:01:04
可以的
2017-02-23 13:38:53
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