送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-05 11:14

老师,问一下,我们厂替a厂垫付给b705元的材料费,但是,这些材料是b厂给我们的,就是说,a厂应该给b厂705元,但平时,都有业务往来给a厂打款2414元,其中扣除这705元了,就是应付a的款,扣除去了,在b厂的业务往来中,加上了这705元,共应付3256元,全清帐,怎么做会计分录,求解

lilier 追问

2017-01-05 12:25

所以才问你,实际情况就是上面我描述的

邹刚得老师 解答

2017-01-05 10:35

借;其他应收款    贷;银行存款

邹刚得老师 解答

2017-01-05 12:24

你好,这样一描述,都有点绕晕了,实际情况是 ?

邹刚得老师 解答

2017-01-05 12:31

借;其他应付款款  3256   贷;其他应收款  3256

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相关问题讨论
借;其他应收款 贷;银行存款
2017-01-05 10:35:47
你好,借;其他应收款,贷;银行存款等科目
2019-06-06 18:14:45
你可以不用设置预付款,因为你们之前有往来,你就在应付账款那做就可以了。
2016-10-07 12:34:41
你好 建议如果是付款给对方的话 最好是公对公付款 这样有银行回单做依据
2019-04-29 09:41:55
您好 这样分次退款可以的 只要总金额一致
2020-06-09 14:39:43
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