送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-05 12:36

供应商已经把票开给客户了,这种情况咋处理嘛,出纳不懂流程,我对账的时候才发现的

黄平 追问

2017-01-05 12:38

哦,谢谢

邹刚得老师 解答

2017-01-05 12:32

你好,开票需要开给你们,然后你们给客户开票才是的

邹刚得老师 解答

2017-01-05 12:37

让供应商开具负数发票冲回,然后按流程开具发票

邹刚得老师 解答

2017-01-05 12:38

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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你好,退回来的钱: 借 银行存款 贷 原材料 不是收入!
2018-09-03 12:18:53
你好,开票需要开给你们,然后你们给客户开票才是的
2017-01-05 12:32:32
你好,借;预付账款 贷;银行存款 打开可以这样做分录
2018-04-16 14:30:45
您好,可以的。是的。
2017-06-04 15:01:38
你好,付给私人账户,就谈不上合规
2016-07-04 17:30:02
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