送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-12 15:02

你好,你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗?

陈小pang 追问

2021-10-12 15:08

不一样的

郭老师 解答

2021-10-12 15:10

不一样的话,你需要红冲成本再补上一个,借主营业务成本,负数贷库存商品负数
借主营业务成本贷库存商品。

陈小pang 追问

2021-10-12 15:12

就是除了冲暂估之外,结转成本也一起冲红了是吗?那冲红后的做正确的账务处理怎么做呢?

郭老师 解答

2021-10-12 15:15

你好。
是的
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款借主营业务成本贷库存商品。

陈小pang 追问

2021-10-12 15:20

暂估39万,实际收到发票比暂估多,也要冲红暂估的时候结转的成本吗?是只要金额不是一模一样的,都要冲红掉吗?

郭老师 解答

2021-10-12 15:25

哦,对的是的,必须这么做的。

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需要的,主营业务成本也结转到本年利润,这是月末结转损益,月末最后一块做就可以
2019-08-09 13:26:45
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
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2020-03-19 20:10:50
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