老师,我们有个收入培训费,这次培训为员工购买了3套 问
那个直接给员工的不收费的计入管理费用-福利费 答
我这个年报提醒的人员填报有误低风险应该没事吧 问
你好,这个只是一个风险提示,没关系的 答
请教一下两年多付出的运费有35万了 想去大厅代 问
你好,这个销售方是个人吗? 答
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增 问
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。 答
我公司从开业到目前都是亏损的,现在要做减资可以 问
你好,可以减资的,没问题的 答
房地产公司的老项目,简易计税,购买办公电脑的进项税可以抵扣吗?
答: 你好,简易计税的是不抵扣的
我们和房地产公司签订的项目分包合同)。这个项目在房地产公司属于老项目,不能抵扣进项票的。那我给他开票是不是只能开普票。不能开增票,若开增票是不是就属于滞留票?
答: 你好,只能开具普通发票,不能开具专用发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们和房地产公司签订的项目分包合同。这个项目在房地产公司属于老项目,不能抵扣进项票的。那我给他开票是不是只能开普票。不能开增票,若开增票是不是就属于滞留票?
答: 简易计税项目对外开的销项发票可以是普票,也可以是专票,只是说这个项目是老项目你给他开专票他们也不能抵扣,没有意义。另外所谓的滞留票是指的你们收到了专票,没有认证,你们开出去的专票对方是否认证与你们没有关系。
怡然的哈密瓜 追问
2021-10-12 16:14
王晶老师 解答
2021-10-12 16:14