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学堂用户_ph595696
于2021-10-21 23:51 发布 874次浏览
王珂老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-10-21 23:52
你好同学,是零申报
王珂老师 解答
不认证就不需要填进项哦
2021-10-22 02:33
同学不理解随时再问老师,理解了的话帮忙五星好评,谢谢
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几个月前动车票进项重复抵扣,致使账上待认证进项税额在贷方,增值税申报表已经更改,请问怎么做账?
答: 你好,当时的分录是怎么做的?你重复的第二个分录。
为什么增值税申报表(进项税额明细)没有自动带出数据?要自己动手填吗
答: 你好,升级后都是自己填写的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,飞机票的进项税额怎么在增值税申报表体现出来或是填在什么位置?
答: 你好,填附表二的8b和10l栏
8月有12.1的进项忘记填列在,增值税申报表进项税额里面,本月缴纳了税款,那我修改了8月申报表,会影响本月申报的吗?
讨论
老师好!这种发票网上不需要认证嘛!是直接在增值税申报表里面填写进项税额吗?
老师,我们是生产摩托车出口的,上个月外购一台叉车卖给客户,这个月做了免税销售,进项税额就要转出,这个转出的进项税额我应填在增值税申报表表二的什么地方呀
财务账上面的进项税额比增值税申报表的进项税额多608.77元,怎么调账,做凭证
老师,我这本月只有销项开出去的票是自主软件的,进项没有自主软件,之前质询都说让我把收入对应的销项进项税填到即征即退那里,我不懂我开出去自主软件怎么会有进项税额要填,烦请老师讲详细点,????下图为我更正申报后保存的增值税申报表,辛苦老师帮忙看看填的对不对,是否需要更改,如果需要,请老师讲详细点,我是第一次做财务,您没讲详细,我听不懂,就比如之前质询的,即征即退的收入,有对应的销项金额我明白,因为我开的销项票,但是对应的进项税额,我就不明白了????
王珂老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
★ 4.91 解题: 606 个
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王珂老师 解答
2021-10-21 23:52
王珂老师 解答
2021-10-22 02:33