
为什么其他应付款账务处理,贷方是管理费用
答: 您好 请问发生了什么业务
老师你好,我问下咱们账务处理每个月做的结转是必须要做吗?有文件规定吗?如果说没有的话,如果去年有一笔本来要冲其他应付款的,记入了管理费用,月底没有做过结转,到本月要更正那笔错记如管理费用的,可以直接从做借:其他应付 贷:管理费用吗?
答: 你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
3月28日签订的办公室租赁合同 。 租赁期间为2019年3月26至2021年年3月25日。 对方2019年4月3日 开的发票是6个月的发票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的账务处理该怎么写呢?借:管理费用 3000 (本月租金) 贷:其他应付款 18000
答: 谢谢老师!租金需要按月分摊吗?

