送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-10-26 18:26

学员你好,这样处理可以的,待认证9这个有点小问题,因为待认证核算的是收到发票没有抵扣的,不过也没啥大毛病,建议你只暂估开发成本

睫毛弯弯 追问

2021-10-26 18:32

 借开发成本暂估109
  贷应付账款质保金109
的话 成本多估了 9啊

悠然老师01 解答

2021-10-26 18:33

不预估那9万,等收到发票在调整

睫毛弯弯 追问

2021-10-26 18:37

收到发票 借开发成本100
                  进项9
         贷开发成本暂估109
借 应付质保金109
贷银行存款109

悠然老师01 解答

2021-10-26 18:38

收到发票全额冲减刚才做的凭证,然后
借:开发成本100
应交税费-待认证9
贷:应付账款
付款时
借:应付账款
贷:银行存款

睫毛弯弯 追问

2021-10-26 18:44

这个也可以不做分录不暂估
 记着台账质保金109未付未开票
到票直接 借开发成本 进项
                贷应付
付款借应付 贷银行存款
这种处理呢

悠然老师01 解答

2021-10-26 18:47

也可以的,很多企业都是等发票开了再入账

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学员你好,这样处理可以的,待认证9这个有点小问题,因为待认证核算的是收到发票没有抵扣的,不过也没啥大毛病,建议你只暂估开发成本
2021-10-26 18:26:55
您好需要开票确认1000,才可以,若只开票900只能确认900,质保金是要开票才可做成本的
2021-10-26 15:56:17
同学你好,支付的质保金计入其他应收款中;
2021-06-30 13:37:38
你好!你去年的票已经包括了这个质保金的金额吗
2019-03-05 14:13:46
你好,嗯嗯,是的呢,可以的呢
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