
今年每月房租预提时,借管理费用,贷其他应付款,现在收到发票怎么做帐,还有有关的进项税怎么做
答: 你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
老师,去年多计提了2万的管理费用,当时的分录是借:管理费用2万 贷:其他应付款2万,现在这笔分录该如何处理了
答: 您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师请问:企业外账,老板没有给现金账,费用单子怎么做,我做的是,借:管理费用,贷:其他应付款-挂老板名下。可以吗?
答: 你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?


霞霞 追问
2021-11-03 16:23
郭老师 解答
2021-11-03 16:24