老师好 如果发现去年的银行日记账少做540元 现 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 答
他给我开4000一个月每个月上六休一,每天是多少钱? 问
如果是一个月30天的4000÷26 答
计提工资这样子可以吗借:管理费用-职工薪酬 3400 问
你好,这个不对,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资34000。 答
这个9000为啥不用做1-消费税的动作呢 问
您好,因为9000他就是个销售价格,直接给我们就不用计算了呀,组价是最后用的, 答
丙公司和丁公司为非同一控制下的两家独立公司。2 问
借:长期股权投资 3,100,000 贷:银行存款 3,100,000 借:长期股权投资 - 损益调整 700,000 (2,000,000 × 35%) 贷:投资收益 700,000 借:应收股利 490,000 (1,400,000 × 35%) 贷:长期股权投资 - 损益调整 490,000 借:银行存款 490,000 贷:应收股利 490,000 借:投资收益 1,505,000 (4,300,000 × 35%) 贷:长期股权投资 - 损益调整 1,505,000 答
当月计提工资时的分录,贷方会涉及其他应付款(社保员工承担部分),当月缴纳社保时,借方会涉及其他应付款。把它冲销。但如果计提工资与下月工资与差额,需要重新计提工资。那其他应付款的借方发生变化。这样就和上月缴纳社保的借方其他应付款不一样了,没影响吗
答: 您好,没有影响的,冲销时,可以用红字做,那就更没有影响了。
每月工资只计提未发放,需要每月转到其他应付款吗?
答: 你好,每月工资只计提未发放,那就一直挂账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这个月工资只发了一部分,快账上直接操作是一个月的,剩余的那部分是在10月初发的,可以挂在其他应付款上,10月发放的时候冲销掉吗,还是怎么操作
答: 你好!应付职工薪酬贷方余额就可以的
小可爱 追问
2017-01-18 23:12
小可爱 追问
2017-01-18 23:17
王雁鸣老师 解答
2017-01-18 22:58
王雁鸣老师 解答
2017-01-18 23:07
王雁鸣老师 解答
2017-01-18 23:14
王雁鸣老师 解答
2017-01-18 23:26