老师,你好同一辆车开了两张发票,一张是二手车销售 问
1、两张金额是一样的,专票抵进项跟企业所得税是摆,然后二手车销售统一发票还可以再抵一次企业所得税是吗? 2、二手车入固定资产吗,还是直接算费用或成本。如果入固定资产的话,是按专票的金额入,还是按二手车销售发票%2b专票一起入。 答
我们公司员工跟老板起冲突了,员工要去告老板,员工 问
您好,肯定有影响,员工是弱势群体,再说每个私企都是经不起查的。就像你列举的流水问题都已经达到一般纳税人的标准了 答
老师,我们是每月15日发放上月工资,那5月申报4月工 问
你好,按照你计提的看,4月份计提的。这4份工资表。 答
老师,我这边在2022年卖了二手车4000出去,这个月被 问
您好,原分录红冲 再做按公允价值分录,下面损益科目用以前年度损益调整或未分配利润 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向) 还要更正22年所得税汇缴申报表和202212增值税申报表, 答
老师好,农产品收购发票,报税附表二,第六栏填写金额 问
是的对的,扣除税额之后的 答
老师10月份开了红字信息表,收到负数专用发票怎么做账哈!增值稅申报这个填?
答: 同学你好,借,库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷,应付账款,负数。 增值税申报这个填写到进项转出里。
老师10月份开了红字信息表,收到负数专用发票怎么做账哈!增值稅申报这个填?
答: 你好,按照原蓝字发票的分录做红字金额的分录,其中进项税额改成贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 申报表填进项税额转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
当月有开红字信息表和负数发票,增值税申报表怎么填
答: 同学你好,开红字信息表的,并没有开红字发票的,不算,有开红字发票的才算,而且这个你在开票系统里面可以导出来这个月开票的金额是多少,税额是多少,是有个统计表的