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小鱼儿
于2021-11-08 09:23 发布 497次浏览
玲老师
职称: 会计师
2021-11-08 09:26
你好 你好 直接走其他应付
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我们这个月给员工缴纳的社保费用,第二天开发发票我是先进预付账款然后再冲出来吗?还是直接走其他应付?
答: 你好 你好 直接走其他应付
老师,多缴纳的社保费用,放哪一个科目呢?预付账款吗。
答: 您好 可以计入其他应付款科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
冲红做借应付职工薪酬社保 贷管理费用社保 借预付账款 贷应付职工社保 借应付职工薪酬 贷预付账款是这样子的吗老师
答: 第三个分录是缴纳单位负担的社保部分。
通过对公账户支付社保局的社保费,在未取得社保局专用收费票据时,能否做为预付社保费,暂不作为费用入账呢?
讨论
社保缴费会计分录里有其他应付款-社保,借方余额说明在社保局有预留款吧
社保费用提前打到社保专用缴款账户的,预存了几个月的社保费,预存的这笔费用怎么做账?
请问老师计提社保和付社保费分录怎么做?计提社保 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费付社保费 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款是这样吗?
公司12月份预缴了2019年的社保费,而且发票也是12月份,想把这笔费用记在2019年,怎么做,记到长期待摊还是预付账款
玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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