送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-11-09 21:38

您好,是的一般都是这样处理,才有说服力,也有利及时结算

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相关问题讨论
你好 ,借以前年度损益调整  贷预付账款
2022-03-23 12:00:45
你好,按规定是需要取得对方单位开具的发票 做到资金流,票流一致
2016-11-23 08:53:21
你这个按月做账就可以,做借管理费用 贷预付账款 等发票到借预付账款贷银行或者是其他应付款就可以,
2019-04-01 11:11:26
待摊费用取消了,计入“长期待摊费用” 付款时记预付账款 取得发票时,从预付账款转入“长期待摊费用”,再进行摊销
2017-06-29 12:29:39
你好,需要先计入预付账款,取得发票计入费用的
2017-03-27 15:00:03
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