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云淡风清
于2021-11-11 10:27 发布 1627次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-11 10:28
你好,应交税费在贷方的话,你写个正数就可以了。
云淡风清 追问
2021-11-11 10:38
老师,我是不知道这个是填借方嘛−440+(-280)+47.52=−672.48,−672.48可以填借方余额嘛
郭老师 解答
2021-11-11 10:39
啊,你知道这个明细科目是哪一个吗?
2021-11-11 10:44
前面440是买税控盘计入应交增值税借方,280是税控盘技术维护费计入应交增值税借方,47.52是销售收入,小规模纳税人,计入应交增值税贷方。做的内账老师
2021-11-11 10:46
可以的,可以填写借方余额。
小规模的,就一个科目,应交税费应交增值税。
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请问老师 我们三月建内账 现收到以前年度的退货 就是去年卖的货 现收到退货 退货产品已入库 怎么做分录呀 没有发票 不用做应交税费
答: 同学你好,借:主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。退款时,贷:主营业务收入,负数,贷:银行存款。
内账销售不设应交税费 直接记费用的话可以吗?
答: 您好!建议设应交税费科目。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,我想问下做内账,因为新公司,应交税费余额是负数,总账是写借方,还是写贷方用红色表示负数?
答: 你好,应交税费在贷方的话,你写个正数就可以了。
请问老师:内账这块没有应交税费我是否还需要提应交税费这一项呢?
讨论
老师,我想问下,我们老板有2个公司,外账都有外账公司做的,内账自己做了流水账,我现在中途建内账,之前都没做内账的,应交税费这个怎么算?
内账和外账的应交税费怎么平衡,外账开票多,内账应交税费为负数
内账收入还用确认应交税费吗?
我是 做内账的,发生销售业务,应交税费这块,可以不用记哈
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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云淡风清 追问
2021-11-11 10:38
郭老师 解答
2021-11-11 10:39
云淡风清 追问
2021-11-11 10:44
郭老师 解答
2021-11-11 10:46
郭老师 解答
2021-11-11 10:46