送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2021-11-12 11:46

那你这个后面的话,你调整你账上这边的数据就可以了,需要调整一致的。因为你之前是估计的价格,如果说实际和估计有差异,你就调整就行了。

Lili 追问

2021-11-12 12:15

老师您好,就是我做账的时候软件结转跟本期,本期就不体现出调减金额,我报税的时候都是按结转金额申报税的?这还怎么调?

Lili 追问

2021-11-12 14:14

老师您好,能回答一下吗我上面的截图能看到吗?

陈诗晗老师 解答

2021-11-12 14:28

申报纳税的时候是按照你实际出口的金额去进行申报。但是由于你之前是估算的那个运费,那么就有差额,你现在账上去调整这个差额就行了,把你账上的调整为与实际申报一致。

Lili 追问

2021-11-12 14:31

老师您好,我就是按照实际的调整的,借:主营业收入,项其他应付款,你看我的截图493.32就是冲的收入,但是本期合计金额里就没有减掉这一笔。这种情况怎么办。

陈诗晗老师 解答

2021-11-12 14:52

冲销的时候,你贷主营业务收入负数,用这样子做凭证。

Lili 追问

2021-11-12 14:59

老师那,比如这分录借:主营业收入,贷其他应付款-海运费。按您 说的我应该怎么写呢,不能都放在贷方吧

陈诗晗老师 解答

2021-11-12 15:01

你就放在贷方,用负数来体现这个样子,你的系统它系统它才会自动识别。

Lili 追问

2021-11-12 15:03

哦明白了老师,老师那您 能帮我写一下吗?那贷其他应付款-海运费。也在贷方吗?

陈诗晗老师 解答

2021-11-12 15:04

借,其他应付款,负数
贷主营业务收入,负数

Lili 追问

2021-11-12 15:06

明白了老师其他应付款也可以用负数表示,谢谢老师。

陈诗晗老师 解答

2021-11-12 15:06

对了对了,就是这个意思。

Lili 追问

2021-11-12 15:38

老师那之前的分录还用改吗?

陈诗晗老师 解答

2021-11-12 15:51

之前的愤怒删吧,删了用我给你的这个,然后你那个它就会自动累计进去。

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