
上个月付的钱,次月收到发票。如何做分录?收到发票的这个月需要认证,是专票需要抵扣。
答: 上月,借:预付账款 贷:银行存款 收到发票,借:XX 费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款
已认证抵扣的发票对方作废错了(开了两张一样的票),税局通知要转出,对方又重新寄了另一份过来,该如何做分录呢?
答: 你好,冲红那张作废的发票,借原材料等负数金额 贷应交税费-(进项税额转出) 贷应付账款负数金额,蓝字发票按照正常做账就好
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好 老师,我在查账的时候发现在19年11月份有一张发票已认证已抵扣但是未入账 现在我想补录这张发票怎么做分录呢
答: 你好,具体是什么业务?金额是多少?


邹老师 解答
2017-02-03 16:53
邹老师 解答
2017-02-03 17:18