
老师十一月份底接了个账,其他应收款借方有余额是老板,其他应付贷方有余额是老板,这个怎么处理呀?
答: 你好,两个科目对冲就可以
老师,我们现在清理个人往来,但我们的账前期挂有些乱,个人的一会其他应收款、一会其他应付,我都有些担心单位内部个人职工的借款再挂各预收、预付,请老师指点一条思路清晰,速度较快的清账方法
答: 你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录 借;其他应付款 贷;其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,其他应付期初余额在贷方1万,过了一个月后如何调整在其他应收款借方1万?
答: 你好,学员,这个欠别人的不能直接调整别人欠你们的














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