
老师十一月份底接了个账,其他应收款借方有余额是老板,其他应付贷方有余额是老板,这个怎么处理呀?
答: 你好,两个科目对冲就可以
老师,我们现在清理个人往来,但我们的账前期挂有些乱,个人的一会其他应收款、一会其他应付,我都有些担心单位内部个人职工的借款再挂各预收、预付,请老师指点一条思路清晰,速度较快的清账方法
答: 你好,你可以根据其他应收,其他应付下面有同一个明细的,然后根据金额较小的明细做这个分录 借;其他应付款 贷;其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
付款人是我们,收款人是别人,那我们做其他应付还是其他应收款?
答: 做其他应收款挂账

