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老师你好 我9月收到一张进项发票 已经抵扣 10月份不与对方合作 对方做了红冲 我怎么做账
答: 你好,取得红冲进项发票的时候 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目 注意:这个分录的借贷方都是负数金额。
老师,当月购货取得的进项发票不想抵扣也不认证,当月如何做账,实际工作中,应如何做账
答: 你好,借库存商品应交税费,待认证贷,银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
您好!2019年已经抵扣的进项发票,但是19年忘记入账了,现在该怎么做账?
答: 你好,你好,补做相应分录就是了 借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
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