
老师 2019年分录:借银行存款6100 贷方主营业务收入6100 贷方科目入错了 应该是应收账款6100 我现在要调账 :以前年度损益 要怎么做分录呢?
答: 同学,你好 借:应收账款 贷:银行存款
老师好,我去年的凭证做错了,把成本不小心点成收入了,做成:借:主营业务收入 A 应交-增-进项税贷:银行存款了。我现在要纠正错误,是不是要做成借:以前年度损益调整借:主营业务收入 -A对吗?
答: 借以前年度损益调整 贷以前年度损益调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
以前年度,应该是借银行存款,贷主营业务收入,做成了借银行存款,贷应收账款。现在怎么调账?
答: 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
你好,请问上年度12月做的视同销售主营业务收入,本年度进行冲红不需要重新开具,会计分录:借:银行存款(负) 贷:以前年度损益 应交税费 借:以前年度损益 贷:未分配利润,这样对吗
老师好 楼盘收入多结转了 我这样做对吗 借 主营业务收入 贷 预收账款 借 以前年度损益调整 贷 主营业务收入 借 利润分配 -未分配利润 贷 以前年度损益调整
借;以前年度损益调整——主营业务收入,贷;应收账款借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,去年多做收入,这样调整对吗,不用调整增值税吗?


。^_^。。 追问
2021-11-22 15:33
小菲老师 解答
2021-11-22 15:36