老师,对方开给我们的纸质发票,做帐装订是不是还是 问
你好,是的,是这样的(需要发票的原件) 答
老师好!请问下各行业的增值税税负率与企业所得税 问
你好,肯定是不一样的。 答
您好,请问我是购货方,收到对方重开的跨年已认证发 问
您好,对方把前面的发票红冲了吗 答
老师,购买了一台笔记本,是把鼠标,电脑包一并计入固 问
你好,一起计入固定资产 答
空调安装费是开劳务还是? 问
那个开的是其他建筑服务*安装费 答
老师好,我这边做着3家公司的内账(已做了1年),3家公司(A、B、C)平时的费用都是平摊的,现在A公司已没有业务往来了,余额表上的数据如下:1、其他应收款--小红 21249.53 2、其他应付款--小林 828790.85 3、未分配利润 -807541.32;现在想把A公司相关的数据平均分担到B和C公司,这个应该怎么做?
答: 这个直接重新建账 然后把A的期末数平分给B和C就行了
老师,分公司上缴利润至总部,总部应该做什么科目,分公司是独立有财务账套核算的公司,分公司是独立法人,我做的分录是借:利润分配 贷:其他应付款-总部总部应该怎样做?应该不是做收入!应该是做:借:其他应收款--分公司 贷:利润分配 这样做对吗?
答: 对的,同学,就是对于利润的分配的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,我公司开账初始数据有本年的应收账款,本年的其他应付款;上年度的其他应收款。我把本年的应收贷方计入本年利润,上年度的其他应收(给出去的钱是以前赚的)计入未分配利润。这样可以吗
答: 可以的