送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-08 14:33

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-02-08 14:30

您好,分录,交纳时,借:其他应收款,贷:银行存款,收到时,借;银行存款或者现金,贷:其他应收款。

上传图片  
相关问题讨论
借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数
2020-05-27 10:03:34
借,银行存款,3150.68,借,管理费用-3150.68
2020-03-31 11:16:00
你好!你是因为什么原因要负数?冲减之前多计提的吗?
2020-05-07 18:07:03
你好,借:银行存款 贷:其他应付款——个人(社保)
2020-01-09 15:54:17
你好,借;其他应收款,贷;银行存款等科目 借;应付职工薪酬——单位社保,其他应收款(个人负担部分),贷;其他应收款
2019-05-24 08:24:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...