老师好,支付业务费没有发票的是不是在企业所得税 问
是的对的,是这么做的 答
老师 我想问下 就是我这边购买的项目报名费 问
同学您好,可以的。可以先计入费用,汇算清缴的时候调增就行。 答
你好老师A公司预付款你好老师公司预付的借款 都 问
正常的,应该是其他应付款吗? 答
请问小会计准则下,税会差异怎么进行会计处理及税 问
您好,您具体指的是什么税会差异呢?指的是纳税调整吗 答
你好,老师,帮看下这两个问题,1、增值税,80*6%=4.4万, 问
你好,请问你这边具体问题是? 答
企业所得税汇算退税,税务局退税至公账,账务处理
答: 借银行存款贷以前年度损益调整。
您好,税务局退回我司企业所得税,如何做账务处理呀?
答: 1、小企业会计准则下首先冲掉之前多计提的所得税费用: 借:应交税费—应交企业所得税 贷:所得税费用 2、按照汇算清缴本期应退税额的金额: 借:其他应收款 贷:应交税费—应交企业所得税 3、实际收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好老师!税务局通知我2017年企业所得税交多了,但是不给退税,让我修改报表,现在汇缴已开始,我应该怎样修改,又怎样账务处理
答: 同学你好 纳税调整明细表调增成本费用
玲老师 解答
2021-12-08 10:41
玲老师 解答
2021-12-08 10:41
林雾 追问
2021-12-08 10:43
玲老师 解答
2021-12-08 10:50
林雾 追问
2021-12-08 10:50
玲老师 解答
2021-12-08 10:57