送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-15 15:07

我这个没有问题是吗?“应交税费—应交增值税—减免税款” 存在借方余额820 
我其他收入“减免税款”后转入“营业外收入”了,所以没有余额,对吗?

宋生老师 解答

2017-02-15 15:01

没规定必须为0啊。你看进项税额,一直都不为0啊

宋生老师 解答

2017-02-15 15:11

您好!是的。

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相关问题讨论
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
2018-01-12 17:44:53
你好,也要结转到未交增值税
2021-01-09 13:43:41
是的 不包含了,减去减免的再结转 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税款 月末年末结转都可以
2019-12-07 18:38:22
你好,转出未交增值税的时候直接也把减免的税款转过去,到最后减少了未交增值税这个科目就行了
2019-12-07 18:21:16
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
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