送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-16 11:31

您好! 1.分配工资 
 
  借:××费用(管理/销售等) 
 
  贷:应付职工薪酬——工资 
 
  2.计提社保(企业部分) 
 
  借:××费用(管理/销售等) 
 
  贷:应付职工薪酬——社保 
 
  3.次月发放工资时 
 
  借:应付职工薪酬——工资 
 
  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 
 
  应交税费——应交个人所得税 
 
  库存现金/银行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 
 
  5.上交个人所得税 
 
  借:应交税费——应交个人所得税 
 
  贷:银行存款

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2019-08-06 10:21:54
借;应付职工薪酬 贷;营业外收入
2017-09-12 12:59:13
您好!借应付职工薪酬 贷现金,营业外收入
2017-03-14 14:54:17
你好 发生体检支出的时候,借:管理费用 100,其他应收款 100,贷:库存现金等科目 200 从工资扣除的时候,借:应付职工薪酬 100,贷:其他应收款 100
2021-11-20 09:30:32
你好,借待处理财产损益贷库存商品等,其他应收款贷待处理财产损益,发工资时扣借应付职工薪酬贷,其他应收款,
2020-07-08 10:05:19
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