
老师,你好。3月5号银行扣了一笔物业管理费,3月9号收到发票。我把分录做成了借预付账款-物业管理费,贷银行存款。我现在应该怎么改正过来,摘要和分录怎么写?
答: 同学你好 直接做费用就行了
1-2月的物业管理费已付 发票现在还未收到 现在做2月的帐 先做借:预付账款 贷 银行存款 可以吗? 到了三月把预付账款冲掉?
答: 取得发票就把预付账款冲掉
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好!现在我做账是在2020年12月份,但是发现2019年的管理费用物管费少计提了0.02元,2019年做账是借管理费用10元,贷预付账款10 借预付账款:10.2 贷银行存款10.2 现在我要怎么调整呢?急
答: 借,管理费用0.02 贷,预收账款0.02


文艺的毛衣 追问
2021-12-17 11:11
朴老师 解答
2021-12-17 11:17