老师,我问一下,公司处置固定资产(使用过的设备)损益 问
你好,对的,是的,二级科目处置固定资产损失或者收益。 答
出租方开的发票,备注的月份写错了,需要他重开吗 问
你好,同学 这个可以不用的,严谨的话是要的 答
老师 您好,员工的培训费用专票可以抵扣增值税吗? 问
同学你好,可以抵扣的 答
老师好,这怎么填写呀 问
同学你好,部门名称比如说财务部,职业就写负责收付款,对账,税务申报,财务管理等工作,员工数量写你们部门人数,上一级部门名称可以写总经理,依照这个逻辑,把你们公司其他部门的也写上就可以了 答
老师,汇算清缴调增的所得税在利润表里面是不是填 问
您好,是的填写在这里面的 答
老师,请问,我是一般纳税人公司,比如我这个月的进项税额够抵扣了,但是我实际收到的会多出来,我可以不认证,但是我这张进项票要怎么做账呢
答: 您好!借:原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税)就可以了。
老师,想问下,一般纳税人,有进项票我作了待认证进项税额处理,还没认证。现在老板要变更法人,我之前的进项还可以用吗?账是一直接着做吗?
答: 你好,之前的进项税额可以用的,账是接着之前的账务处理继续做相应账务处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司是一般纳税人,但是还没有开过票,现在收到对方开过来的进项票,(还没有认证)那这个进项税额我们计入什么科目呢?
答: 借应交税费-待认证进项税额就可以
一般纳税人当月进项票回不来,下月例征期前能开出来,再认证能算是上个月的进项吗,比如4月商家进项开不出来,下个月5.15之前能开出来,那么5.15号之前认证该张发票,能算是4月的进项税额吗
12月是一般纳税人,1月降为小规模;12月收到比收入还多的进项票(收入5万多,进项不含税20万零2千多,税额1万4千6百多),是全部勾选抵扣,还是勾选部分?如是勾选部分,剩余的进项税额怎么办
A注册公司代理记账余蕾蕾 追问
2021-12-17 14:06
郭老师 解答
2021-12-17 14:07
A注册公司代理记账余蕾蕾 追问
2021-12-17 14:11
郭老师 解答
2021-12-17 14:12