老师 画红线的地方不明白,麻烦老师了 问
您好,这是权益法,计算投入成本和占有份额,看有没有占便宜 重大影响取得的长期股权投资实际付出的金额入账,共同控制或者控制是按照最终控制方合并财务报表中的净资产账面价值(看占便宜) 1、用初始投资成本算: 借:长期股权投资-成本 贷:银行存款 2、若初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,应做以下分录: 借:长期股权投资-**公司(成本) 贷:营业外收入 答
将利润分配明细科目结转到利润分配-未分配利润,为 问
借方 就拿盈余公积来说的话,你计提的借利润分配盈余公积呀,那你想转销这个没有余额,不就是把它放到贷方,然后未分配利润在借方,减少了你的未分配利润 答
老师:为啥这里公允价格是6.8-6.3?第一次公允价不是 问
您好,题问6.30公允价值就是6.30和4.3投资时点的7.1-0.3=6.8比嘛 答
商贸公司(供应链企业)一般纳税人,甲公司从乙公司购 问
你不用做无票收入。你账上做了收入吗?没有做的话,所有的发票都不需要填写,你不需要抵扣。销售额是0是吧。 答
老师看一下这个题目 问
同学,这道题是哪里不清楚呢,自采原煤用于职工福利要视同销售缴纳消费税,按照平均售价来计算。 答
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我们现在在做注销帐上有固定资产,现要将 这批固定资产转增为实收资本,但之前这批固定资产已根据对方开据发票作为固定资产入帐,借:固定资产,贷:应付帐款款已付了一部分,这个可以转为实收资本吗,怎样做合适
老师,请问公司购买固定资产支付部份款因末收到票,之前会计放在预付帐款,末付的部分放在应付帐款,现在全部付款,也取得发票,应该怎样分录入固定资产?
我固定资产在付款时是分期支付,然后我在前两月对固定资产入帐价值只按己付帐款入到了固定资产,我是在这个月做调整分录还是怎么办?
请问老师,我们公司以旧换新购买了一项固定资产合同价67万,付款45万,旧固定资产作价22万,现对方开了一张57万之,元的发票给我公司,请问固定资产入帐价值是多少