送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-27 08:40

您好
跨越了两年了,是直接冲红

冰雪微微 追问

2021-12-27 09:23

以前年度法人从公户提现出来,以前会计把提出来的钱全放在其他应收款款—备用金里了,她这样做对吗,导致到现在我账上其他应收款—备用金 3百多万多,银行上面多出来2百多万,全部不对,银行不对的原因是从开业以来到2016年年底前两任会计手工做的账没做银行,2017年又找代账公司做,银行部分做了,还有些做错了,导致银行与实际余额差额太大,其他应收款—备用金 数额太大  都对不上,想找个合适科目先挂那里,又找不到合适的,要更正他们之前做错的地方太多。

bamboo老师 解答

2021-12-27 09:43

以前年度法人从公户提现出来,以前会计把提出来的钱全放在其他应收款款—备用金里了,她这样做的

bamboo老师 解答

2021-12-27 09:43

后期法人要还款 或者找发票报销冲销

冰雪微微 追问

2021-12-27 09:48

我的意思是说现在我账面上的其他应收款这笔钱怎么把它消下去

冰雪微微 追问

2021-12-27 09:52

还有银行他们也是做的一塌糊涂,银行上面多出来了240多万,我真的头疼,不知道这账该咋调

bamboo老师 解答

2021-12-27 09:56

账面上的其他应收款这笔钱  要不老板还款 要不就找发票报销

冰雪微微 追问

2021-12-27 13:05

找发票那肯定是不现实的,那还款我做个现金还款可以吧,但是现金还的话没啥依据,账上目前没那么多现金

bamboo老师 解答

2021-12-27 13:41

也可以做企业分红的

冰雪微微 追问

2021-12-27 13:45

那这个分录咋做,分红了话是不是牵扯交税

bamboo老师 解答

2021-12-27 13:49

又不还钱 又没有发票 又不想交税 哪有这么好的事啊
借:利润分配-应付现金股利
贷:应付股利
借:应付股利
贷:其他应收款-法人
贷:应交税费-个人所得税

冰雪微微 追问

2021-12-27 13:55

那还钱的话咋做账,重点是需要附啥单据

bamboo老师 解答

2021-12-27 14:09

单位开具现金收款收据 盖单位财务专用章

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相关问题讨论
发现以前年度记账凭证有错误:应当用蓝字填制一张更正的记账凭证予以更正。 1、对上年度税收发生影响的: 在上一年度决算报表编制前发现的,可直接调整上年度账项,对于影响利润的错账须一并调整“本年利润”科目核算的内容。 在上一年度决算报表编制之后发现的: ①对于不影响上年利润的项目,可以直接进行调整。 ②对于影响上年利润的项目,应通过“以前年度损益调整”进行调整。 2、不影响上一年度的税收,但与本年度核算和税收有关的 可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况,相应调整本年度有关账项。
2019-07-05 09:32:00
您好 跨越了两年了,是直接冲红
2021-12-27 08:40:13
你好!这个要看是什么错误。如果不涉及损益类的,直接红字冲减错误的,然后做正确的就可以了。
2017-06-10 13:11:57
您好,那您可以先红字做原来的分录,然后再做正确的
2019-08-15 20:24:43
具体的什么业务有错误
2019-07-10 10:35:51
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