老师,我们有个收入培训费,这次培训为员工购买了3套 问
那个直接给员工的不收费的计入管理费用-福利费 答
我这个年报提醒的人员填报有误低风险应该没事吧 问
你好,这个只是一个风险提示,没关系的 答
请教一下两年多付出的运费有35万了 想去大厅代 问
你好,这个销售方是个人吗? 答
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增 问
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。 答
我公司从开业到目前都是亏损的,现在要做减资可以 问
你好,可以减资的,没问题的 答
老师您好,我手指的这题,计算业务招待费,40万不算到营业收入里面吗?
答: 您好,不计入,计入的是销售收入,视同销售收入,和其他业务收入,转让财产计入营业外收入 不计入
业务招待费不超60%或按营业收入不超5%,是么,为什么按收入的5%提示不对,系统显示5‰?
答: 业务招待费时按发生额的60%,但最高不超过当年销售(营业)收入的千分之五,两者取孰低数,系统显示的是对的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们今年实际发生业务招待费为154028.28元,营业收入为9614164.66元,本年度允许扣多少呢?
答: 你好,154028.28*0.6=92416.97,9614164.66*0.15=1442124.7,本年度允许扣92416.97
未来可期 追问
2022-01-06 10:16
小云老师 解答
2022-01-06 10:21