这道题是未分配的 为啥是直接乘%搞蒙了 问
同学您好,提取盈余公积,是在净利润的基础上,乘以提取比例 答
公司注销流程请问一下 问
你好,这个是先注销税务,然后再税务局取得清税证明再 去注销工商,最后再注销社保这些。 税务局的你先把这个做了? 答
什么情况下可以做存货跌价准备 问
同学,你好 应当计提存货跌价准备的情形:该存货的市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;企业因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本,等等。 答
报表预付账款多好还是应付账款多好 问
你好,这个肯定是应付多比较好一点。 答
请问注册资本工商从300减少到30,实际出资是60,需要 问
你好,这个是需要做账的,多余的部分你要退回去。 答
之前预提费用的分录借:销售费用-油费,贷:其他应付款-预提费用,现在厚道油票冲预提费用的分录如何做?
答: 您好!你这个分录根本不是预提。你直接把油票贴到你的分录的凭证上面就可以了。
三月员工有部分未交社保 走的 借:销售费用 贷:其他应付款。 四月给补交上了需要走什么分录呢。
答: 你上面的分录是什么意思的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问这个分录怎么冲减:借:销售费用-奖金100,贷:短期薪酬奖金100,然后借短期薪酬奖金:100,贷其他应付款100,要反方向冲减短期薪酬奖金余额就不对了,请问跨年的要怎么出来?
答: 您好,用以前年度损益调整科目
老师,2018年12月份我暂估了一笔运费,借,销售费用 30000,贷,其他应付款 30000,2019年2月份我把这笔冲销,借,销售费用-30000,贷,其他应付款-30000,这样处理对吗
收到集团发放给下属公司的现金奖励款2000元,不足部分500元由下属公司从行政费用拨出,请问收到时的分录是走借银存贷其他应付款2000么,那现金流应该归属哪里,支付时的分录应该怎么做,现金流走哪里
vicky 追问
2017-03-02 14:05
宋生老师 解答
2017-03-02 11:35
宋生老师 解答
2017-03-02 11:42
宋生老师 解答
2017-03-02 14:06