请问23年收到的成本票已结转为主营业务成本,现在2 问
是的。你原来另一个科目用哪一个科目了? 答
租房子的租赁这个分录是不是不对 郭老师 问
提前退出了,支付违约金还是什么? 答
初级跟中级有什么区别?可从事哪方面工作? 问
你好!初级讲的比较简单,考的也简单 你可以简单的说,初级干的是秘书或者助理的活儿 中级干的是老板或者经理的活儿 答
收到成本发票公司以前抵扣,现在做进项税额转出,那 问
为啥要转出的嗯?关键是 答
老师这个题不理解, 能帮忙说下吗 谢谢 问
2019年7月31日,计提应付租入固定资产租金:借:销售费用10000。贷:其他应付款10000。8月底计提应付租入固定资产租金的会计处理同上。9月30日支付租金和税金:借:其他应付款(已计提的7月份和8月份租金)20000,销售费用(9月份租金)10000,应交税费——应交增值税(进项税额)3900。贷:银行存款33900 答
应交所得税以前年度结转过来的,借方余额,如何调平?
答: 你好,是之前少计提了导致的应交税费—企业所得税借方余额吗?
老师,年末录完凭证结账之前是不是要根据余额算出利润总额,再底下减去以前年度亏损,算出应纳税所得额乘以5%(小微企业)算出应纳税所得额,借:所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 借:本年利润贷:所得税费用,再根据未记账余额查看本年利润余额,结转到利润分配-未分配利润科目,再结转,结账?
答: 你好 是的 先计算出本年度应交企业所得税,然后再结转
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
调整以前年度损益,做的这样的分录, 这个应交税费-应交所得税不就有余额了吗?这个是归到2019年来交吗?
答: 你好 你摘要写的冲计提了工资 应该冲多计提的工资 分录应该是:借方应付职工薪酬贷方以前年度损益借方以前年度损益贷方未分配利润 你截图上面的分录是冲多计提的企业所得税
大万记 追问
2022-01-13 19:17
邹刚得老师 解答
2022-01-13 19:18