
商贸公司,公司是本月发生的员工报销费用,下个月月初支付。我做账的时候,在本月做,借:管理费用 贷:其他应付款——员工名字 下个月支付的时候 借:其他应付款——员工名字 贷:银行存款。这样做,对吗?
答: 您好 这样账务处理正确的
公司法人一开始垫资买了一些东西,借管理费用5000贷其他应付款5000,后来他又从公司借了1万差旅费借其他应收10000贷银行存款10000,怎样同一个人,既有其他应收,又有其他应付,怎么办
答: 这个没关系,可以直接抵掉 借其他应付款 贷其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、银行扣除的企业网银年服务费,这个进入哪个科目?2、我们是建筑公司,有村上用我们的资质,把款打到我们账户,这个是做代收吗?借银行存款,贷其他应付款吗?3、这个用资质一般收管理费用几个点?4、代收的款是财政拨款,这个成本我公司怎么处理账务?要不要票据?
答: 1.借:财务费用——手续费 贷:银行存款 以后请一题一问


BBkin 追问
2022-01-13 22:39
bamboo老师 解答
2022-01-13 23:02
bamboo老师 解答
2022-01-13 23:02
BBkin 追问
2022-01-14 00:16
bamboo老师 解答
2022-01-14 06:58