送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-01-14 09:11

你好,这个是可以全额抵减增值税的。

东老师 解答

2022-01-14 09:11

这个填写在增值税减免税明细表里面就可以。

lonyee 追问

2022-01-14 10:09

全额填写吗,填了之后主表没增加对应的税额?

东老师 解答

2022-01-14 10:09

这个主表的话,你如果抵扣的话,是需要自己填写的。

lonyee 追问

2022-01-14 10:15

填在主表的哪项呐老师

东老师 解答

2022-01-14 10:15

填写在应纳税额减征额里面。

lonyee 追问

2022-01-14 10:19

但是我们本期不纳税,我写在那可以吗

东老师 解答

2022-01-14 10:19

你不纳税的话,就不用填写这个减免的。

lonyee 追问

2022-01-14 10:22

那实务做账购进税控盘我应该怎么做呐,老师

东老师 解答

2022-01-14 10:23

借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)

lonyee 追问

2022-01-14 10:26

那这样我账务里应交税费的借方有余额,申报纳税没填写就有差异,老师

东老师 解答

2022-01-14 10:27

对没问题,有差异的话也是可以的。

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