送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-17 21:06

你好
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
增值税

称心的长颈鹿 追问

2022-01-17 21:08

我把这个销售出去了,又做什么收入呢

王超老师 解答

2022-01-17 21:08

这个也是要作为你们的主营业务收入

称心的长颈鹿 追问

2022-01-17 23:15

那怎么入库呢

称心的长颈鹿 追问

2022-01-17 23:16

怎么做到库存商品呢

王超老师 解答

2022-01-18 06:30

你这个是公司给员工的工资啊,员工不是库存商品的

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相关问题讨论
借其他应收款 贷银行存款。
2022-03-25 10:00:13
你好 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 增值税
2022-01-17 21:06:46
迟到扣工资时直接少计提费用就可以。后期给员工买零食吃计入福利费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-01-12 17:11:08
你好, 月底按权责发生制原则计提工资,做分录: 借管理费用…工资 贷应付职工薪酬
2020-07-05 12:02:26
你好 借 其他应收款-xx 贷 库存现金 满意请五星好评,谢谢
2020-05-01 17:20:28
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