送心意

胡芳芳老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师,审计师

2022-01-20 18:31

那如果发票隔比较久还没拿回来呢,怎么记账处理?

胡芳芳老师 解答

2022-01-20 18:26

同学你好,一般来说,拿到发票再做账,也可以先入费用,借:管理费用  应交税-进项税-待认证  贷:银行存款

胡芳芳老师 解答

2022-01-20 23:13

那你还是这样做账啊,计入待认证进项税。

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相关问题讨论
点不开
2016-07-11 17:35:02
你好,借 开发成本 贷 应付账款
2021-10-13 17:19:38
现在没有待摊费用这个科目了吗?因为我看我的做账软件里只有“长期待摊费用”,没找到“待摊费用”
2019-08-06 15:10:29
那如果发票隔比较久还没拿回来呢,怎么记账处理?
2022-01-20 18:31:25
你好,可以做管理费用的啊
2020-04-09 14:52:35
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