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老师,我们上月有一笔暂估应付原材料款10万在本月收入里面直接递减了这笔应付原材料款,那我这个应付账款怎么冲减这个十万?应该怎么做账务处理?我们材料采用计划成本法核算的。
建安业,项目上材料采购,1.当月付款,当月到货,当月收票2.当月付款,当月未到货,当月未回票 3.当月到货,当月未付款,当月未回票 4.当月付款,当月到货,当月未回票,分别是如何作账务处理的,谢谢
购材料预付款时借:应付账款 贷;银行存款 材料到借:原材料-暂估 贷:应付账款 领材料时借:主营业务成本 贷;原材料 票到时冲暂估吗?借:原材料 贷;应付账款 借:应付账款 贷:原材料?是这样吗?


男杰 追问
2022-01-28 16:00
男杰 追问
2022-01-28 16:01
文文老师 解答
2022-01-28 16:04
男杰 追问
2022-01-28 17:02
文文老师 解答
2022-01-28 18:27