送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-15 09:24

你好,直接在这个月调整,如果涉及到损益类的,用以前年度损益调整之前的就不用修改。

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相关问题讨论
你好,冲销多计提(假设跨年了) 借:应交税费—企业所得税, 贷:以前年度损益调整
2022-04-24 15:48:35
你好,你需要把成本,费用调低一些,使得账面有利润才可以的
2018-01-04 10:30:58
你好。我发给你分路,然后你把错的红冲了就可以。
2023-08-17 09:59:55
你好,需要把多计提的所得税冲销 借:应交税费——企业所得税 贷:以前年度损益调整 
2021-04-07 14:35:30
你好 没有发票的成本费用不允许抵扣 有扣除比例的福利费 招待费 广告费 这些
2021-01-18 16:25:02
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