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老师,开票金额299500,实际支付174000,现在做账是接工程施工174000,贷银行存款,那差的125500怎么走账呀?内账是
我做内账,两个公司至今开发票,然后对公账户转了开票金额,但是又从别的银行把钱转回来了,只收了12%的税点!这个我这边应该怎么做内账啊
老师,你好,我公司因是新成立的,资质不全,现在挂靠别的公司进行工程,现在我们的挂靠公司给甲方开具一份发票金额121350元,也预缴了税款,我的内账应该怎样处理


文艺的龙猫 追问
2022-02-18 11:16
立红老师 解答
2022-02-18 11:18