送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2022-03-03 15:24

你好,那你可以做一笔分录,补做之前的应收账款

追问

2022-03-03 15:26

借:应收帐款-贷:什么

小小霞老师 解答

2022-03-03 15:42

抱歉,是我错了。这个需要调增期初数据,你可以在2022年期初数据录入的时候。进行修改,在2021的存档资料里面做一份调整说明

追问

2022-03-03 16:01

又要开新帐套录期初数么?

追问

2022-03-03 16:11

老师,放在待处理财产损益合理不?

小小霞老师 解答

2022-03-03 16:17

你好,这个钱你已经是收到了的呢。这个不合理,那个财务软件不能反结账吗?你反结账反过账到2022年1月去修改一下的呢,不行的话,联系一下财务软件的工作人员,他们应该可以修改数据库

追问

2022-03-03 16:19

老师在么?

小小霞老师 解答

2022-03-03 16:19

在的呢,没有收到信息吗

追问

2022-03-03 16:21

2022年1月份期初数能更改的么?

追问

2022-03-03 16:27

要反结账到开账期间才能改动!就没有更合理的调帐方法了么老师?

小小霞老师 解答

2022-03-03 16:37

那你联系一个财务软件的技术人员,其他方法都不恰当

追问

2022-03-03 20:15

好的谢谢老师,

小小霞老师 解答

2022-03-03 21:18

不客气,祝你一切顺利

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相关问题讨论
你好,那你可以做一笔分录,补做之前的应收账款
2022-03-03 15:24:06
你好,是不包括其他应收款的
2018-01-17 17:05:14
在编制报表时,将预收帐款下明细科目的借方余额归入应收帐款,将应收帐款下明细科目的贷方余额归入预收帐款即可. 应收账款项目=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; 预收款项项目=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
2019-01-15 14:28:55
同学好 账上可以不做调整,报表做重分类调整就可以,表上调到预收账款
2022-01-23 22:51:01
如果说你的应收账款是负数的话,那么就是在这个预收账款里面去烈士的呀,不需要调整,这是正常的。
2020-01-10 16:13:32
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