老师您好,我单位这个月开了红字发票32万,然后又给 问
那这个月只需要交10万的就行。 答
请问老师,应交增值税下级科目进项税额和销项税额 问
您好,月末就结转,您年度结转也没事 答
老师好,总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均总 问
你好,这个说的是借款利息。 计入财务费用的利息。 答
老师,你好,职工学习经费已付怎么做账老师,你好,职工 问
借,管理费用工会经费 贷应付职工薪酬,工会经费 借,应付职工薪酬、工会经费贷,银行 答
老师这个花圈圈的题 看不明白, 能帮忙写下过程吗 问
你好,请稍等一下,马上给你具体解析 答
老师,其他应付款这个科目在我们公司帐中走的最多了,除了对公账户的业务往来,剩余的就是这个其他应付款,发的工资管理费用,都是从其他应付款里走帐,隔一段时间再从对公账户里转钱到其他应付款?为什么这样呢?
答: 你好; 这个不对 ; 工资 不发也是 走应付职工薪酬科目过渡的 ;
是小公司,对公账户上有了回款就打到股东账户上了(法人是股东的老婆),然后平时花费都是股东私人花的,我都是写个借款收据,借方管理费用 贷方 其他应付款--股东 每个月要写好多收据 老师那有什么好的建议吗?
答: 你好,你可以一次性向股东多借一些款项,放在公司备用 而不是每次报销费用,都写一张收据
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师们,一月份计提了办公费16万。借:管理费用6万贷:应付账款某公司货物发票3月到。借:应付账款贷:其他应付款——某人(老板直接现结)这样对了吗?
答: 对,是的,你说是对的,
可乐妈咪 追问
2022-03-04 16:39
meizi老师 解答
2022-03-04 16:46
可乐妈咪 追问
2022-03-04 16:53
meizi老师 解答
2022-03-04 16:59