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收到厂家返利抵货款,怎么做账
此木岂无阴
2022-03-12 09:17发布
999+ 次浏览
老师解答
家权老师
|
官方答疑老师
职称:
税务师
2022-03-12,09:20
借:银行存款
贷:应付账款
此木岂无阴 (提问者) :
没收到现金,只是抵了应该支付的部分货款,就是免了部分货款
家权老师 (答疑老师) :
按税法要求需要对方开负数发票冲减
借:存货 负数
应交税费-增值税-进项转出
贷:应付账款 负数
此木岂无阴 (提问者) :
那部分存货已经销售出去了,况且我们总账模块可库存模块是相连的,不能只改变总账模块的金额
家权老师 (答疑老师) :
那就
借:应付账款
贷:营业外收入
共4条回复
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借:银行存款 贷:应付账款
2022-03-12 09:20:55
若货物已销售 借:主营业务成本 贷:应收账款
2018-11-13 14:58:21
借库存商品贷营业外收入。
2022-01-14 18:23:47
借:库存商品 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数 贷:应付账款 负数
2018-06-28 10:41:31
你好,1,应收销售返利方,冲减销售成本,并将进项税金转出。 借:应付账款 借:主营业务成本(负数金额) 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 2,本次进货发票未到:付货款 借库存商品或原材料 贷应付账款 贷库存现金
2020-02-12 12:13:56
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收到厂家返利抵货款,怎么做账
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借:银行存款 贷:应付账款
若货物已销售 借:主营业务成本 贷:应收账款
借库存商品贷营业外收入。
借:库存商品 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数 贷:应付账款 负数
你好,1,应收销售返利方,冲减销售成本,并将进项税金转出。 借:应付账款 借:主营业务成本(负数金额) 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 2,本次进货发票未到:付货款 借库存商品或原材料 贷应付账款 贷库存现金
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