您好,我是小规模纳税人,开发票开超了,可是上季度开 问
撤回发票晚了,已经跨越了,已经累计12个月了。 答
老师你好,我想问一下当月收到的进项发票要当月完 问
你好,可以在需要抵扣的当月勾选,但是取得发票当月还是要做账 答
我这个月开了10万发票,我申报表上的减征额怎么算 问
你好!是的,如果10万是不含税的话 答
税务申报的时候提重分类报表还是不重分类报表? 问
您好,这个的话,是重分类报表 答
老师好 这个是啥意思 问
填写附列资料一,如果开的是1%的,在第五栏里面填写 答
老师,会计分录,借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款,错在哪?答案是,借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款或者(贷记其他应收款-社保),答案我没有明白
答: 你好,一般个人承担的社保从工资里扣出来放到其他应付款中,和单位缴纳的部分一起支付
1.计提社保: 借:管理费用–单位–社保 其他应收款–个人 贷:其他应付款–社保局2.缴纳社保 借:其他应付款–社保局 贷:银行存款3.发放工资: 借:应付职工薪酬–工资 其他应收款–个人–社保 贷:银行存款分录这样做对么,老师们
答: 你好,还需要计提一笔工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 其他的分录是正确的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,问一下,就是社保7月的忘记交了,8.1号才交,我7月的时候会计分录怎么做啊我这样做可以不,下个月把其他应付款冲了,借;其他应付款-代扣代缴社保,贷:银行存款
答: 你好 可以的; 你到时可以先从工资扣除 ;在挂其他应付款贷方挂着。 缴纳后做 ,借;其他应付款-代扣代缴社保,贷:银行存款 就平衡了