老师,公司要和员工签订租车协议,这个租金是直接放 问
您好,这个的话是需要员工代开的 答
单选】某企业本月发生车间管理人员工资5万元,产品 问
制造费用分配率是 50000/(160+100)=192.31 A产品分配160*192.31=30769.6 B产品分配50000-30796.6=19203.4 答
A公司与B公司实际控股人为同一人(法人不同),A公司为 问
将A公司资金转入B公司,不合法 答
无票收入怎么做账呢 问
你好,与正常开票收入是一样做账,只是没有开发票而已 答
老师,所得税年报固定资产折旧摊销,如果发生的到期 问
您好,不是的,A105080表,当年处置的资产,当年应该填写上处置的资产原值和其累计折旧。 I不一样的,负债表是贷减借了 答
我们单位去年9月销售货物,给购货方开的增值税专用发票 对方没有认证,考虑到发票认证时间快到了,购货方给退回来让红冲掉,以后待他们通知再给开过去。我已经红冲了发票 分录:借:原材料-彩钢板126483.08 贷:以前年度损益调整 126483.08 借:以前年度损益调整 126483.08 贷:应交税费—增值税(销项)-21502.12 贷:现金 147985.20.这样做的分录对吗?谢谢!
答: 不用通过以前年度损益调整科目处理。
收到2017年的专用发票,现在认证平台上显示可以抵扣的了,费用做到今年的呢,还是做到以前年度损益调整,直接算往年的费用呢?请问老师
答: 2020年3月1日开始专用发票不限制抵扣期限。2017年的发票认证时限是360天。2017年的专用发票,这个发票出现在现在的发票勾选平台中,当时没有抵扣,现在也是无法抵扣的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,我18年支出20000,当时没收到发票,就直接入成管理费用20000了,到19年9月份对方给我们开了专用发票金额是19417·48,税额是582·52,我现在该怎么办?又不想用到以前年度损益调整科目
答: 这个金额不大,可以直接冲减当期费用,借:应交税费—应交增值税—进项税 582.52,借:管理费用 -582.52
哎呀呀 追问
2017-03-31 16:58
苏老师 解答
2017-03-31 16:56
苏老师 解答
2017-03-31 17:04