
计提房租两种分录您看下哪种合适,月1万一次性缴纳12万,假设5月付款:一 计提 :借待摊费用12 贷其他因付款12 缴纳: 借 其他应付12 贷银行存款12 借管理费用5 贷 待摊费用5 ,6月以后每个月做 借管理费用1 贷 待摊费用1 二 计提: 借管理费用12 贷其他应付12 缴纳:借其他应付12 贷银行存款12 三 待摊费用和预提费用在新会计准则下不是都取消了呢?为什么老是还建议用待摊费用呢??实际房租月1.5万,年18万,一次性计入费用税务会认的么??
答: 你好,第一种方式
甲公司在9月份应付某酒店餐费2万元,在11月份才付这2万元,税法及会计准则规定一定要在9月记账借:管理费用 贷:其他应付款?
答: 您好!是的。因为要按权责发生制
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
没有垫付医药费,工伤报回再给员工报的会计分录借:银行存款,贷:其他应付款还是管理费用,借:管理费用还是其他应付款,贷:银行存款对吗?
答: 您好,应该是收到时,借;银行存款,贷;其他应付款,支付时,借;其他应付款,借:银行存款。
老师好,这种业务会计分录是不是借其他应付款1500 贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 1500贷银行存款1500,借管理费用的消杀费 贷其他应付款呢?
老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
8月份我司来了一个新员工,要公司帮忙买社保,月底才在工资里扣,这钱是他全额付款,但是8月份的买社保是做借管理费用还有其他应付款,贷银行存款,8月份的工资9月才发,入到9月的,


出发 追问
2017-04-01 09:50
邹老师 解答
2017-04-01 09:44
邹老师 解答
2017-04-01 09:46