送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-19 17:42

你好,企业年末有一笔应收账款挂着7万,但这笔账款已经在21年5月已收到
根据你的描述,现在的调整分录是
借:银行存款等科目,贷:应收账款 

幸福的草莓 追问

2022-03-20 08:35

谢谢老师!

幸福的草莓 追问

2022-03-20 08:39

老师,请问我们做培训时会垫付学员生活交通补贴,垫付的补贴是和培训收入一起到账,企业所得税汇算是要怎么处理

邹刚得老师 解答

2022-03-20 10:50

你好
垫付的补贴,通过往来款核算
收入正常做收入分录就是了

幸福的草莓 追问

2022-03-20 11:52

谢谢老师

邹刚得老师 解答

2022-03-20 11:52

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

幸福的草莓 追问

2022-03-20 11:56

老师,请问购买办公用、物料时,领用办公用品会计分录怎么处理

邹刚得老师 解答

2022-03-20 11:58

你好,购买办公用,直接做这个分录
借:管理费用—办公费,贷:库存现金
不需要做入库,领用处理
购买物料的时候
借:原材料,贷:银行存款等科目 

幸福的草莓 追问

2022-03-20 15:07

好的,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2022-03-20 15:08

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你是企业会计准则做账的,借信用减值损失贷、坏账准备 借坏账准备贷应收账款。
2021-11-03 14:34:57
你好,借;其他应付款等科目,贷;应收账款
2020-04-24 16:54:27
您好!你确认收入就好了。借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2019-11-18 15:57:30
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2019-01-17 09:27:17
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