送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-21 17:26

你好;    你是内账不考虑进项税的话  可以直接 做 借固定资产贷银行存款的。 你要按照   外账做  做后面一笔分录也是可以的。 这个没有对错哈; 关键是看你  单位老板对你内账的要求来 考虑的   

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你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款 是这样做分录
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企业在次月计缴上月的税款的话,应该是:在上月月末将应纳的增值税税款转到“应交税金-未交增值税”的贷方,次月计缴时,借记“应交税金-未交增值税”科目即可 应该是选择D;而应交税金-应交增值税(已交税金)科目反映的是本月预缴本月的税款。
2020-02-05 15:41:33
同学你好 是这样做的
2020-10-14 18:48:05
上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29
你直接这么做账的话,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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