老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
老师,公司现在被其他公司收购,要注销我们之前的公司,但是我的账不平,其他应付款还有100多万,应付账款40多万,账上余额只有几万,我现在要怎么办,注销公司的流程是?
答: 您好,如果其他应付款和应付账款可以不用支付的话,直接账务处理掉,计入营业外收入,计算缴纳企业所得税,将税额清理完毕后注销税务,税务注销完毕后注销工商登记即可
我录完期初余额,试算表不平衡,应付账款和其他应付款是绿色的,
答: 你好,你把科目余额表上传看看。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
往年遗留的应付账款贷方余额,其他应付款借方余额,可以做调整吗?
答: 您好,可以做调整的呢
无情的绿茶 追问
2022-03-22 15:45
微微老师 解答
2022-03-22 15:46
无情的绿茶 追问
2022-03-22 16:12
微微老师 解答
2022-03-22 16:53
无情的绿茶 追问
2022-03-23 09:13
微微老师 解答
2022-03-23 09:20