送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-24 22:37

您好,借应收账款100贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品10,0.1需要给厂家开发票?

我爱学习 追问

2022-03-24 22:39

0.1元是收取厂家的,收他运营费,相当于他在我们平台卖东西的服务费一样,应该要开吧。而且我们是小规模,应该不用做应交税费的分录吧

我爱学习 追问

2022-03-24 22:39

我们没有库存商品呀,是商家那边发货过去的

小林老师 解答

2022-03-24 23:02

您好,100的发票是您开具?

我爱学习 追问

2022-03-24 23:02

不知道谁开具呀,所以来问老师是谁开具,怎么做账呀

小林老师 解答

2022-03-24 23:04

您好,平台收100付厂家9.9?

我爱学习 追问

2022-03-24 23:06

中间的差价就是我们公司的盈利吧。供货价跟销售价不相关的。供货价10元,收他运营费后付他9.9,能理解吗,这只是一个比喻。也有可能供货价10元,销售平台也是定价10元,最后卖出去了,跟厂家结算,还是收他运营费的

小林老师 解答

2022-03-24 23:08

您好,那您确认好谁给最后客户开发票

我爱学习 追问

2022-03-24 23:10

你就按照这样想吧,厂家跟我们公司的结算价是100,我们把厂家的商品放平台上也是定价100。现在有一个自然人客户他花100买了这个东西,然后厂家那边发货过去了。我们平台要跟厂家结算,收他5%的平台费也就是收他5块钱,付给他95元。现在这个分录怎么做?客户的100进了我们公司的公账,后面结算我们也是从公账转95给商家,能理解吗

我爱学习 追问

2022-03-24 23:11

谁开发票你也不知道吗?

我爱学习 追问

2022-03-24 23:12

按你的想法,我刚刚说的这个,应该是怎么开票,是不是我们公司开给自然人100,然后供应商开给我们95发票。你是这样想的吗?但是我们这个5块钱赚的并不是货物的差价,赚的是平台运营费,你能理解吗

小林老师 解答

2022-03-25 06:46

您好,那您开5的服务费给卖家,卖家开100给客户

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借银存贷主营业务收入,应交税费-应交增值税
2020-01-03 13:04:23
你好,需要做价税分离的 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-02-25 11:58:49
你好,借:银行存款或库存现金 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
2019-10-18 15:37:52
同学您好,您好,借:应收账款银行存款等,贷:主营业务收入, 借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-05-04 20:17:09
你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-06-19 13:13:05
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